当前位置:首页>>公开>>法定主动公开>>重点领域信息公开>>财政预决算>>城区本级部门决算>>2020

南宁市西乡塘区医疗保障局2019年度部门决算

.


南宁市西乡塘区医疗保障局

2019年度部门决算


目    录


第一部分:南宁市西乡塘区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市西乡塘区医疗保障局2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市西乡塘区医疗保障局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市西乡塘区医疗保障局概况

一、主要职能

根据中共西乡塘区委办公室 西乡塘区人民政府办公室《关于印发〈南宁市西乡塘区医疗保障局职能配置和人员编制规定〉的通知》(西办发〔201917号),设立西乡塘区医疗保障局。主要职能是:

1)贯彻执行中央、自治区和南宁市有关医疗保障、医药价格、医疗救助的法律法规、方针、政策和标准,组织拟订有关规范性文件并组织实施,组织实施医疗保障事业发展规划、政策和标准并监督检查。
  
2)贯彻执行南宁市医疗保障基金监督管理办法,建立健全城区医疗保障基金风险防控机制。
3)贯彻执行自治区医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施自治区长期护理保险制度改革方案。
4)贯彻执行自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
  
5)贯彻执行自治区药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策,组织实施医药价格监测和信息发布制度。
6)贯彻执行自治区药品、医用耗材的招标采购政策。

7)贯彻执行自治区定点医药机构协议管理办法。推进医疗保障基金支付制度改革,贯彻执行自治区支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度以及定点医药机构服务评价考核和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8)负责全城区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行自治区异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。
9)完成区委、区人民政府交办的其他任务。
10)职能转变。区医疗保障局应贯彻执行自治区、南宁市的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医疗保障资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求,减轻医药费用负担。
11)与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

2019年度西乡塘区医疗保障局的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区医疗保障局。

第二部分:南宁市西乡塘区医疗保障局2019年度部门决算报表

详见附件:西乡塘区医疗保障局2019年度部门决算公开附表

第三部分:南宁市西乡塘区医疗保障局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1366.71万元,其中本年收入1366.71万元。(医保局2019228日成立,没有增减率。)收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1366.71万元,为城区财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2019年度总支出1366.71万元,其中本年支出1366.71万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0.89万元,主要用于工伤保险、邮电费、其他交通费用支出。

2.社会保障和就业支出32.4万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费等支出。

3.卫生健康支出1305.54万元,主要用于离休干部医疗统筹分担费用、城乡居民医疗保险政府补助等支出。

4.住房保障支出1.88万元,主要用于住房公积金支出。

5.其他支出26万元,主要用于医疗救助补助支出。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区医疗保障局2019年度一般公共预算支出1340.71万元。其中:基本支出40.07万元,项目支出1300.63万元。

南宁市西乡塘区医疗保障局2019228日成立,2019年无年初预算,2019年度一般公共预算支出决算为1340.71万元。

(一)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出决算为0.01万元,主要用于工伤保险支出。

(二)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出决算为0.88万元,主要用于邮电费、其他交通费用支出。

(三)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出决算为29.84万元,主要用于办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费等支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为2.47万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出项)支出决算为0.10万元,主要用于工伤保险支出。

(六)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)预算数为0.44万元主要用于:办公费、差旅费支出。

(七)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为0.04万元主要用于:独生子女奖励金支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为257.01万元主要用于:离休干部医疗统筹分担费用支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为1.01万元主要用于:公务员医疗补助支出。

(十)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)预算数为948.79万元主要用于:城乡居民医疗保险政府补助支出。

(十一)卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)预算数为90.26万元主要用于:城乡医疗救助补助支出。

(十二)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)预算数为31.98万元主要用于:其他工资福利支出、办公费、邮电费等支出。

(十三)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)预算数为29.34万元主要用于:建档立卡贫困人员医疗报销兜底补助支出。

(十四)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算数为25.35万元主要用于:建档立卡贫困户参保费财政补助支出。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为1.88万元主要用于:住房公积金支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出40.07万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出35.68万元。(医保局为2019228日新成立单位,2019年无年初预算,没有预决算差异)

(二)商品和服务支出4.35万元。(医保局为2019228日新成立单位,2019年无年初预算,没有预决算差异)

(三)对个人和家庭补助支出0.04万元。(医保局为2019228日新成立单位,2019年无年初预算,没有预决算差异)

四、2019年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区医疗保障局2019年度政府性基金支出26万元。其中:基本支出26万元。

因南宁市西乡塘区医保局2019228日成立,医疗保障局2019年度政府性基金支出无年初预算数,支出决算为26万元。

(一)其他支出决算为26万元,主要用于城乡医疗救助补助支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区 医疗保障局出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2019,南宁市西乡塘区医疗保障局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次。

(四)“三公”经费支出0

1. 2019年度 “三公经费”总支出决算0万元。

2.因公出国(境)费决算0万元。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出40.07万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额9.99万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.99万元。

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

因南宁市西乡塘区医保局2019228日成立,医疗保障局2019年度无年初预算,本部门未开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果(无)。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、南宁市离休干部医疗统筹分担费用:根据《南宁市人民政府关于印发市离休干部医疗费用统筹管理办法的通知》南宁市市离休干部医疗统筹资金按照离休干部人数平均分担的办法执行,我城区应分担离休人员统筹医疗费超支的费用。计算公式:城区离休干部参加医疗费统筹管理人数*人均分担费用=南宁市离休干部医疗统筹分担费用。

十五、城乡居民医疗保险政府补助:根据财社[2015]229及桂医保发[2019]23号等文件精神,中央财政对城镇居民医保和新农合补助资金采取当年全额预拨,次年据实结算的办法,地方各级财政补助资金,包括省级、市级、县级财政补助资金要在每年9月底之前到位,地方财政补助资金未按规定及时足额到位的,中央财政将在次年结算时相应扣减补助资金,扣减部分由地方财政补足,以保证补助资金的完整性。

十六、医疗救助:指本市行政区域内,通过政府拨款对患病城乡困难群众的医疗费按照一定标准给予补助,以缓解家庭生活困难的医疗救助制度。


【收藏本页 Ctrl+D】【关闭本窗】